Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - agosto/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.083.841/0001-23 AUTO POSTO A.C.G. LTDA. 100,00 
 08.179.842/0001-64 CENTRO AUTOMOTIVO AGUA ESPRAIADA LTDA 100,00 
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 50,00 
 10.946.220/0001-66 PENÍNSULA - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. 50,00 
 43.900.851/0001-01 PROTOTIPO AUTO POSTO LTDA. 100,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 125,00 
 61.328.092/0001-28 POSTO DE SERVIÇOS MONTE CARLO LTDA. 80,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 70,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 30,00 
 03.729.287/0001-83 AUTO POSTO MEGA SHOP LTDA. 80,00 
785,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 03.428.848/0002-95 INK-JET COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME 59,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 141,40 
200,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 11,90 
11,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.538,59 
2.538,59
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.461.842/0001-00 GRAFICOL ARTES GRÁFICAS LTDA.- ME 1.069,34 
1.069,34
 6.319,98


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 6.319,98

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 123.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.216,80