Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATTILA RUSSOMANNO - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 971,90 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.460,00 
 04.696.284/0001-53 SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP 309,00 
2.740,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12.115,20 
12.115,20
 17.287,10


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 17.287,10

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.221,27