Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - novembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 784,19 
784,19
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 47,70 
47,70
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 149,30 
149,30
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 06.958.729/0001-51 NIPOTECH BRASIL TECNOLOGIA LTDA 197,21 
197,21
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 70,00 
70,00
 2.963,15


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 2.963,15

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.453,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.173,23