Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 475,80 |
475,80 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 267,75 |
267,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0017-17 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 98,00 |
98,00 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 36,15 |
36,15 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 985,00 |
985,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 342,73 |
342,73 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 782,56 |
782,56 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,85 |
8,85 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 2.955,00 |
2.955,00 | | 8.282,84 |