Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.710.951/0001-05 POSTO DE SERVIÇOS MACSONE LTDA 50,00 
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 156,02 
 07.623.726/0001-20 AUTO POSTO BOI CAMPEAO LTDA 100,00 
 43.399.005/0001-41 AUTO POSTO ANTONUCCI LTDA 50,00 
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 50,00 
 43.912.831/0001-42 AUTO POSTO J E LTDA. 50,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 210,00 
 48.571.632/0001-31 BARBOSA AUTO POSTO LTDA. 50,00 
 62.314.950/0001-48 POSTO 13 CRUZ DE MALTA LTDA 50,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 221,01 
987,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 93,15 
93,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 1.262,13 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 696,40 
1.958,53
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 510,00 
510,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 199,06 
199,06
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 661,25 
661,25
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 269,40 
269,40
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 03.517.260/0001-27 DIPLOGRAPH ARTES GRÁFICAS EM DIPLOMAS LTDA - EPP 2.160,38 
2.160,38
 8.553,55


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 8.553,55

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 100.493,31