Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DONATO - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 93,00 
 49.784.820/0001-00 AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA 129,01 
222,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,45 
0,45
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 460,75 
 06.257.110/0001-10 SERVCOP COPIADORA E CHAVEIROS LTDA - ME 140,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 260,00 
860,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 210,00 
210,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703-0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A 47,90 
 61.533.949/0001-41 S/A - O ESTADO DE S. PAULO 40,90 
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICPAÇÕES S/A 42,99 
131,79
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 82,53 
82,53
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 293,88 
293,88
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S/A 374,83 
374,83
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.463,20 
2.463,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.471.727/0001-82 RWC ARTES GRÁFICAS LTDA ME. 5.158,59 
5.158,59
 11.414,96


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 11.414,96

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 57.424,84