Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - abril/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 243,01 
243,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 159,93 
159,93
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 221,62 
221,62
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 58.425.125/0001-43 NNC ARTES GRÁFICAS LTDA. 6.821,00 
6.821,00
 9.262,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.262,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 29.661,38