Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JULIANA CARDOSO - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.593.656/0001-78 AUTO POSTO M.A. LTDA. 1.482,60 
1.482,60
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 120,00 
120,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 795,95 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 328,50 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 396,69 
1.521,14
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 13.217.499/0001-35 CLAUDIO LUIZ GOULART -MEI 950,00 
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 285,47 
1.235,47
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 04.735.670/0001-07 EDITORA CONFIANÇA LTDA. 67,68 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 42,99 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 113,50 
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 88,90 
 02.880.228/0001-49 EDITORIAL BOLINA BRASIL LTDA 81,00 
394,07
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.872.406/0001-15 RMC BROTHERS LTDA 707,73 
707,73
O - TELEFONE FIXO
 33.530.486/0001-29 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A EMBRATEL 32,93 
32,93
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 1.012,69 
1.012,69
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 73,85 
73,85
 8.911,48


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.911,48

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.423,43