Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - junho/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 125,00 
125,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 800,40 
800,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 42,88 
42,88
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.375.394/0001-37 KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME 3.022,55 
3.022,55
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 251,35 
251,35
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.163,36 
1.163,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.557,90 
2.557,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.375.394/0001-37 KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME 3.399,13 
 43.791.706/0001-21 COPYGOOL COPIADORA LTDA EPP 1.549,93 
4.949,06
 15.561,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 15.561,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 108.956,28
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 64.901,91