Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - julho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 615,00 
615,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.550,00 
1.550,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,85 
38,85
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 85,61 
85,61
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.271,42 
1.271,42
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 998,77 
998,77
 7.463,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 7.463,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 107.756,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 68.175,66