Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.156,04 |
1.156,04 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 01.677.543/0001-00 | GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA. | 20,00 |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,15 |
29,15 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 182,75 |
182,75 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 59.231.365/0001-70 | MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. | 180,00 |
180,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 69,90 |
69,90 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 98,53 |
98,53 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 186,40 |
186,40 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 8,20 |
8,20 | | 4.241,97 |