Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TIÃO FARIAS - maio/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.156,04 
1.156,04
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.677.543/0001-00 GRAPHICS GROUP GRÁFICA E COPIADORA LTDA. 20,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,15 
29,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 182,75 
182,75
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 59.231.365/0001-70 MINOLCENTER COM. REPRES.DE MAQUINAS E SISTEMAS LTDA. 180,00 
180,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 69,90 
69,90
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S.A. 98,53 
98,53
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 186,40 
186,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 8,20 
8,20
 4.241,97


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 4.241,97

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 65.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.919,29