Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 45.524.311/0001-98 | ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. | 531,60 |
531,60 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 662,40 |
662,40 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | 109,30 |
| 61.533.949/0001-41 | S/A O ESTADO DE S. PAULO | 812,30 |
921,60 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ONLINE S/A | 36,15 |
36,15 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 1.871,50 |
1.871,50 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 300,14 |
300,14 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 681,70 |
681,70 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 116,55 |
116,55 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 07.932.660/0001-50 | CLFA ARTES GRAFICAS LTDA | 606,89 |
606,89 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 05.915.318/0001-16 | ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA | 2.955,00 |
2.955,00 | | 11.014,53 |