Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 467,59 
467,59
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 332,15 
 07.212.028/0001.31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 663,28 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 267,60 
1.263,03
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 128,74 
128,74
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 242,02 
242,02
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 160,00 
160,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.750,35 
6.750,35
 11.959,14


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 11.959,14

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 66.620,28