Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 798,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 100,00 
 43.827.518/0001-06 POSTO E GARAGEM MARKOS LTDA 70,00 
968,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 60,00 
 12.065.461/0001-21 MARIO FERRARESI NETO - ME 193,25 
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 311,90 
565,15
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 105,00 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
805,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 337,64 
502,15
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 237,40 
237,40
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,80 
10,80
 5.737,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.737,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 93.447,96