Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - outubro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 1.060,14 
1.060,14
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 2.817,10 
2.817,10
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 694,60 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA 306,20 
1.000,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 850,00 
850,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
 04.439.916/0001-01 PAULINOS ADVOGADOS ASSOCIADOS 7.000,00 
7.500,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.491,23 
1.491,23
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 09.475.334/0001-96 EDUCALIBRAS TREIN E DESEN DO DIOMA DE LIBRAS LTDA - EPP 668,93 
 43.548.874/0001-90 TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP 993,01 
1.661,94
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.537.810/0001-56 L P MARTINS FOTOCOPIAS LTDA - ME 3.468,50 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 248,50 
 43.548.874/0001-90 TOM ARTES GRAFICAS LTDA -EPP 2.460,15 
6.177,15
 25.345,15


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 25.345,15

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 188.812,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.117,45