Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - novembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 17.965.332/0001-03 AUTO POSTO SAN MARTIN II LTDA 295,05 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 180,00 
475,05
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 984,40 
984,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 450,00 
450,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 430,00 
430,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 138,92 
138,92
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,30 
9,30
 5.136,71


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 5.136,71

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 199.753,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.863,45