Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.047,78 
 67.284.786/0001-97 NAZA AUTO POSTO LTDA 333,03 
 48.484.653/0001-10 AUTO POSTO CADIMA LTDA 100,00 
1.480,81
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 405,00 
405,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 244,20 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 141,70 
385,90
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA 56,99 
56,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.871.609/0001-90 MILAGRES & BICALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.900,00 
6.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2,60 
2,60
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.646.438/0001-41 JOAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 7.000,00 
7.000,00
 17.946,05


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 17.946,05

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 130.392,40