Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADILSON AMADEU - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.345.914/0001-89 POSTO MOUTINHO LTDA 1.268,62 
1.268,62
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 61.192.522/0004-70 BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA 155,92 
155,92
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 11.913.587/0001-46 GENERICAPONTOCOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA 1.288,30 
1.288,30
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL SA 260,05 
260,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.653,96 
7.653,96
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.540.850/0001-08 PHUTURA INOVAÇÕES GRÁFICA LTDA-ME 3.578,40 
3.578,40
 16.854,29


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 16.854,29

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.275,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 135.453,02