Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 09.055.127/0001-82 | AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA | 307,06 |
307,06 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 9,90 |
9,90 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 43.283.811/0026-08 | KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA | 1.050,99 |
1.050,99 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 13.762.147/0001-60 | EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME | 4.459,50 |
4.459,50 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 560,00 |
560,00 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 27,55 |
27,55 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 09.562.566/0001-81 | MONFORT INDUSTRIA DE CÓPIAS DIGITAIS LTDA | 7.193,89 |
7.193,89 | | 13.608,89 |