Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANIBAL DE FREITAS FILHO - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.055.127/0001-82 AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA 307,06 
307,06
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 9,90 
9,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0026-08 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 1.050,99 
1.050,99
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME 4.459,50 
4.459,50
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 560,00 
560,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 27,55 
27,55
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 09.562.566/0001-81 MONFORT INDUSTRIA DE CÓPIAS DIGITAIS LTDA 7.193,89 
7.193,89
 13.608,89


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 13.608,89

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 24.667,87