Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SOUZA SANTOS - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 246,01 
246,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 347,20 
347,20
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 69.064.053/0001-72 SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA 250,00 
250,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 14.419.909/0001-93 SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP 3.829,23 
3.829,23
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 671,90 
 12.878.056/0001-22 MENDES & PAIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7.328,10 
8.000,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 256,10 
256,10
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 367,29 
367,29
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.428,08 
1.428,08
 17.372,95


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 17.372,95

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 88.133,32