Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.189,38 |
1.189,38 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.669,16 |
1.669,16 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA | 1.546,20 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 462,00 |
2.008,20 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 47,90 |
| 60.452.752/0002-04 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOES SA | 37,99 |
85,89 | L - PROVEDOR DE INTERNET |
| 01.109.184/0004-38 | UNIVERSO ON LINE - UOL | 35,15 |
35,15 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 218,50 |
218,50 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 632,00 |
632,00 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 7.373,85 |
7.373,85 | | 13.212,13 |