Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.189,38 
1.189,38
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 1.546,20 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 462,00 
2.008,20
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRENSA FOLHA DA MANHÃ S/A. 47,90 
 60.452.752/0002-04 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇOES SA 37,99 
85,89
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ON LINE - UOL 35,15 
35,15
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 218,50 
218,50
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 632,00 
632,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 7.373,85 
7.373,85
 13.212,13


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 13.212,13

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 91.002,03