Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 165,00 |
165,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.786,79 |
2.786,79 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA | 261,65 |
261,65 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.071.575/0001-44 | ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 1.062,00 |
1.062,00 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 15.754.475/0001-40 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA | 19,99 |
19,99 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 19.797.938/0001-02 | IZABELLA CECCATO | 4.432,50 |
| 16.727.438/0001-06 | REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL | 374,25 |
4.806,75 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 886,24 |
886,24 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3,10 |
3,10 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 68.901.677/0001-34 | GAMGRAF GRAFICA FOTOLITO E EDITORA LTDA EPP | 4.955,00 |
4.955,00 | | 14.946,52 |