Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - novembro/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 314,00 
314,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA EPP 59,46 
59,46
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 324,15 
324,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.861.534/0001-83 DIAKONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME 215,00 
 10.257.299/0001-18 POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. 4.925,00 
5.140,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
717,49
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 208,77 
208,77
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 16.268,73 
16.268,73
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 06.183.924/0001-57 TRYOGRAF EDITORA LTDA. 7.950,00 
7.950,00
 33.769,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 33.769,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 207.693,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 162.050,11