Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - maio/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL - LTDA 726,98 
726,98
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 9,85 
9,85
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 62.067.384/0001-17 PAPELARIA ESTADÃO LTDA-ME 869,70 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 321,11 
 43.283.811/0032-56 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 74,77 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA ME 61,00 
1.326,58
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇAO EMPRESARIAL LTDA 700,00 
700,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 671,90 
671,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,75 
31,75
 6.116,10


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 6.116,10

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 41.427,69