Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 572,43 
572,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 419,45 
 07.212.028/0001.31 SAMPA COLOR - TAMARA PIATNICZKA INFORMÁTICA - ME 450,00 
 43.283.811/0012-02 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 109,60 
 43.283.811/0057-04 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA (VILA MARIA) 259,96 
 46.545.752/0001-39 VOSKI - ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA. 10,00 
1.249,01
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 503,48 
503,48
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES LTDA. 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 213,29 
213,29
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 120,00 
120,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.145,95 
4.145,95
 8.923,32


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 8.923,32

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 81.869,85