Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.795.592/0001-36 EDUARDO IZAR 662,18 
662,18
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,30 
0,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 495,48 
495,48
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 380,00 
380,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.445.225/0001-26 NOSSA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME 800,00 
800,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.346.658/0001-61 KAYATT, SILVESTRI, ROSSETTI E BÁRBARA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.200,00 
6.200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. 234,51 
234,51
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 721,27 
721,27
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 815,75 
815,75
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 01.158.330/0001-72 MITOCONDRIA PRODUÇÕES VIDEO CINEMATOGRAFICAS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA ME 1.700,00 
1.700,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.755.600/0001-83 MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 3.180,80 
3.180,80
 16.807,22


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 16.807,22

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 97.802,05