Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 887,00 
887,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0039-22 KALUNGA COM.E IND. GRAFICA LTDA 200,99 
200,99
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 3.000,00 
3.000,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,85 
38,85
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 169,12 
169,12
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.569,95 
1.569,95
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.188,54 
1.188,54
T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
 07.933.635/0001-90 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E EMPRESARIAL LTDA 1.512,00 
1.512,00
 11.470,40


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 11.470,40

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 52.915,69