Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PENNA - julho/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.846.549/0001-40 AUTO POSTO DUQUE REBOUÇAS - I LTDA 259,42 
259,42
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 256,22 
256,22
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME 200,00 
200,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A 142,62 
142,62
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 114,70 
114,70
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.659.222/0001-71 AMERICANFORM IMPRESSÃO LTDA-ME 3.830,00 
3.830,00
 6.419,89


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 6.419,89

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 104.015,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 57.162,01