Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 211,01 
 49.036.353/0001-30 AUTO POSTO GOPOUVA LTDA 40,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 138,00 
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 142,00 
531,01
C - ESTACIONAMENTO
 08.663.678/0001-66 LORD'S PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME 6,00 
6,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 05.547.244/0001-02 PRINT SEVEN COPIAS E IMPRESSÕES LTDA. 249,74 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 114,15 
363,89
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 685,15 
685,15
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA. PARC. 09/12 40,99 
40,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 465,00 
465,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 735,05 
735,05
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 693,40 
693,40
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.135,20 
7.135,20
 12.370,44


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 12.370,44

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 77.582,31