Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - outubro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 644,78 
644,78
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 695,10 
695,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 14.419.909/0001-93 SPT SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA EPP 2.497,32 
2.497,32
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 2.826,34 
2.826,34
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 199,04 
199,04
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.012,67 
1.012,67
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12,65 
12,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 14.364.729/0001-51 SMALL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 7.483,05 
7.483,05
 18.219,99


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 18.219,99

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 172.875,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 166.453,40