Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - agosto/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.882.281/0001-66 AUTO POSTO NOVO MORRO GRANDE LTDA 323,33 
323,33
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0001-50 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 330,10 
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND. GRAFICA LTDA 693,59 
1.023,69
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 45,20 
 05.506.560/0001-36 NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO-NIC.BR 82,74 
127,94
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.375.394/0001-37 KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME 1.882,90 
1.882,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.375.394/0001-37 KRONNUZ PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA-ME 5.683,39 
5.683,39
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 256,39 
256,39
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.288,14 
1.288,14
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.640,85 
1.640,85
 14.875,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 14.875,67

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 145.275,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 85.421,66