Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

AURÉLIO MIGUEL - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.483.064/0001-01 AUTO POSTO CRISTAL LTDA 1.223,00 
1.223,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 212,55 
212,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 1.321,85 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 985,00 
 10.915.560/0001-20 SUPLY INFORMATICA LTDA-ME 1.165,00 
3.471,85
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP 713,32 
713,32
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 572,48 
572,48
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 167,59 
167,59
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.691.001/0001-92 ALOHA EDITORIAL LTDA ME 2.973,00 
 04.254.622/0001-05 LUIZGRAF - LUIZ CARLOS DE LIMA GRÁFICA-ME 300,00 
 08.362.302/0001-11 GRAFICA E EDITORA HERTHA LTDA 4.000,00 
7.273,00
 15.348,54


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 15.348,54

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 26.868,59