Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JAIR TATTO - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.299.881/0001-07 AUTO POSTO DE SERVIÇOS NAVARRO E NOGUEIRA LTDA 434,44 
434,44
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA-ME 4.688,00 
4.688,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.477,50 
2.477,50
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 268,91 
268,91
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.668,75 
2.668,75
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.651.238/0001-87 FABRICA SETE GRAFICA E EDITORA LTDA-ME 4.717,16 
 08.689.647/0001-84 VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA-ME 2.973,00 
7.690,16
 20.876,80


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 20.876,80

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.478,14