Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ARI FRIEDENBACH - maio/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 1.230,00 
1.230,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5,40 
5,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND.GRAFICA LTDA 57,98 
57,98
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 460,00 
460,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.979.987/0001-87 VIZION GESTÃO DE NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA 500,00 
500,00
 4.902,42


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 4.902,42

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 94.406,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 34.489,00