Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 440,53 
440,53
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,80 
118,80
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE S. PAULO 480,69 
480,69
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 38,15 
38,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 1.871,50 
1.871,50
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 296,94 
296,94
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 887,90 
887,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 2.955,00 
2.955,00
 9.420,51


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 9.420,51

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.313,29