Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI 32,00 
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 600,00 
632,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 91,12 
91,12
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 199,45 
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 306,60 
506,05
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 180,00 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 700,00 
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 300,00 
1.180,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA. - ME 164,51 
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA ME 356,76 
 18.719.784/0001-78 VETO COMUNICACAO, PESQUISA E PUBLICIDADE LTDA 2.659,50 
 64.019.037/0001-44 HTS CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 3.309,00 
6.489,77
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 469,38 
469,38
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 118,55 
118,55
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 492,03 
492,03
 12.627,94


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 12.627,94

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 80.399,95