Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCELO AGUIAR - março/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 989,70 
989,70
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 800,00 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 328,95 
1.128,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 2.044,80 
2.044,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.322.899/0001-82 RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME 1.676,00 
1.676,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 115,26 
115,26
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA 754,33 
754,33
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI JD. SÃO PAULO 7.198,80 
7.198,80
 15.622,59


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 15.622,59

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 46.181,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.866,24