Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 215,18 |
215,18 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 20,25 |
| 58.799.701/0001-12 | TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA | 95,74 |
115,99 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 58.799.701/0001-12 | TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA | 5,95 |
| 43.283.811/0039-22 | KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | 710,04 |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 13,70 |
729,69 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 04.639.434/0001-97 | HELPYOU BRASIL LTDA | 100,00 |
100,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | P - TELEFONE MOVEL |
| 02.449.992/0056-38 | VIVO S.A. | 433,08 |
433,08 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 58,80 |
58,80 | | 3.817,49 |