Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - junho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 215,18 
215,18
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 20,25 
 58.799.701/0001-12 TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA 95,74 
115,99
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 58.799.701/0001-12 TESOURO LASER COPIAS E COMERCIO LTDA 5,95 
 43.283.811/0039-22 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA 710,04 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 13,70 
729,69
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 433,08 
433,08
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 58,80 
58,80
 3.817,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 3.817,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.362,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 22.862,43