Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - abril/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA 1.037,10 
1.037,10
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA 818,54 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 254,00 
1.072,54
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS 72,40 
 00.597.491/0002-80 TRÊS COMERCIO DE PUBLICITADE LTDA 144,00 
 04.735.670/0001-07 EDITORA CONFIANÇA LTDA. 98,60 
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA 37,99 
352,99
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ON LINE - UOL 35,85 
35,85
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 221,00 
221,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 627,00 
627,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.191,00 
4.191,00
 9.154,41


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.154,41

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 40.627,59