Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 661,06 
661,06
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 612,90 
 07.212.028/0001.31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 135,00 
747,90
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 234,40 
234,40
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.289.800/0001-25 SAMBA INTERNET DO BRASIL LTDA. - EPP 129,90 
129,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA 450,00 
450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 225,07 
225,07
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.125,90 
5.125,90
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 04.827.320/0001-70 OSS. GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME 7.100,00 
7.100,00
 17.005,23


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 17.005,23

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 169.331,25
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 121.375,54