Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.091.553/0001-71 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS SUPER LEGAL DA BELA VISTA LTDA 80,00 
 10.763.796/0001-98 A. ALEIXO FERREIRA 70,00 
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 50,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 200,00 
 52.791.571/0001-95 A FERREIRA AUTOMÓVEIS LTDA 100,00 
 67.463.794/0001-09 BELA VISTA AUTO POSTO LTDA 100,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 300,00 
900,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 108,15 
108,15
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 474,80 
474,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 69,90 
69,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 182,32 
182,32
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 832,96 
832,96
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 701,19 
701,19
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.200,00
 12.800,32


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 12.800,32

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 63.354,53