Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 1.169,76 |
1.169,76 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 329,10 |
329,10 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 69.064.053/0001-72 | SINALL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA | 681,87 |
681,87 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 1.196,00 |
1.196,00 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,50 |
30,50 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 00.646.438/0001-41 | JOAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | 7.500,00 |
7.500,00 | | 13.238,23 |