Contrato | 39/2018 | |||||||
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Número Original do Contrato | ||||||||
Credor | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA | |||||||
CPF/CNPJ | 61695227000193 | |||||||
Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
189/2018 | 31/01/2018 | R$ 180.000,00 | R$ 1.914,87 | R$ 178.085,00 | R$ 160.998,00 | R$ 160.998,00 | R$ 17.087,20 |