Contrato | 42/2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número Original do Contrato | ||||||||
Credor | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS | |||||||
CPF/CNPJ | 61856571000117 | |||||||
Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
217/2018 | 04/02/2018 | R$ 60.000,00 | R$ 6.433,31 | R$ 53.566,70 | R$ 49.233,60 | R$ 49.233,60 | R$ 4.333,07 |