Contrato | 135/2019 | |||||||
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Número Original do Contrato | ||||||||
Credor | ORACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO ELETRO-ELETRONICOS LTDA - ME | |||||||
CPF/CNPJ | 09366544000146 | |||||||
Tipo de Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente | |||||||
Empenho | Data Empenho | Total Empenhado | Anulado | Empenhado Líquido | Liquidado | Pago Exercício | Pago Restos | |
472/2019 | 13/08/2019 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 |