Empenho | 32/2017 |
Data Empenho | 03/01/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços de Telecomunicações |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Telefonia Fixa |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.200,00 |
Valor Anulado | R$ 1.253,60 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.946,40 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 636,04 |
Contrato | 990032/2017 |
Data da Publicação | |
Data da Assinatura | 03/01/2017 |
Data da Vigência | 03/01/2018 |
Número Original Contrato | |
Objeto Contrato Contrato | EMPENHO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS TELEFÔNICOS EM 2017 {TID 015.940.755} |
Modalidade | Inexigibilidade |
Tipo Contratação | Nota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente |
Valor Principal | R$ 8.100,00 |
Valor Pago | R$ 7,946 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 7.946,40 |
Valor Total Empenhado | R$ 9.200,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 0,00 |
Valor Liquidado | R$ 7.946,40 |
Valor Anulado Empenho | R$ 1.253,60 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |