Empenho | 482/2017 |
Data Empenho | 25/05/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.3.3.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas Correntes |
Grupo | Outras Despesas Correntes |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Serviços Técnicos Profissionais de T.I. |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Outros Serviços de Processamento de Dados |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | TELEFONICA BRASIL SA |
CPF/CNPJ | 02558157000162 |
Valor Total Empenhado | R$ 27.128,00 |
Valor Anulado | R$ 15.410,80 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 11.717,20 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 11.717,20 |
Contrato | 27/2017 |
Data da Publicação | 21/06/2017 |
Data da Assinatura | 28/05/2017 |
Data da Vigência | 27/08/2022 |
Número Original Contrato | 27/2017 |
Objeto Contrato Contrato | Telefonia móvel pes (voz e dados)-ADM. Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 29/05/17 a 31/12/2017 constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1794/16 e TID: 158432831132/2017 e TID: 16641007 |
Modalidade | Pregão |
Tipo Contratação | Ordem de Compra |
Valor Principal | R$ 90.426,70 |
Valor Pago | R$ 91,340 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 91.339,50 |
Valor Total Empenhado | R$ 217.667,00 |
Valor Reajustes | R$ 0,00 |
Valor Aditamentos | R$ 92.242,40 |
Valor Liquidado | R$ 91.339,50 |
Valor Anulado Empenho | R$ 126.327,00 |
Valor Anulação | R$ 0,00 |