Empenho | 869/2017 |
Data Empenho | 07/12/2017 |
Dotação | 9.10.1.31.3024.2004.4.4.90.39 |
Órgao | Câmara Municipal de São Paulo |
Unidade | Câmara Municipal de São Paulo |
Função | Legislativa |
Subfunção | Ação Legislativa |
Programa | Suporte Administrativo |
Projeto/Atividade | Equipamentos e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |
Categoria | Despesas de Capital |
Grupo | Investimentos |
Modalidade | Aplicações Diretas |
Elemento | Aquisição de Softwares de Base ou Aplicação |
Subelemento | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Item da despesa | Aquisição de Softwares - Intangível |
Fonte de Recursos | 0 |
Credor | ALLEN RIO SERV. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA. |
CPF/CNPJ | 00710799000100 |
Valor Total Empenhado | R$ 36.508,80 |
Valor Anulado | R$ 0,00 |
Valor Empenhado Líquido | R$ 36.508,80 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago Exercício | R$ 0,00 |
Valor Pago Restos | R$ 36.508,80 |