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Empenho188/2018
Data Empenho31/01/2018
Dotação9.10.1.31.3024.2100.3.3.90.30
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoAção Legislativa
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeAdministração da Unidade
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoMaterial de Sinalização Visual e Afins
SubelementoMaterial de Consumo
Item da despesaDiversos Materiais de Sinalização Visual e Afins
Fonte de Recursos0
CredorOFICIAL WEB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ28363983000140
Valor Total EmpenhadoR$ 1.119,60
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.119,60
Valor LiquidadoR$ 1.119,60
Valor Pago ExercícioR$ 1.119,60
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato37/2018
Data da Publicação
Data da Assinatura
Data da Vigência09/01/2019
Número Original Contrato
Objeto Contrato ContratoDISPLAY.
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoNota de Empenho Fornecimento de Bens de Consumo e/ou Permanente
Valor PrincipalR$ 1.119,60
Valor PagoR$ 1,120
Valor Empenhado LíquidoR$ 1.119,60
Valor Total EmpenhadoR$ 1.119,60
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 0,00
Valor LiquidadoR$ 1.119,60
Valor Anulado EmpenhoR$ 0,00
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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