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Empenho203/2018
Data Empenho01/02/2018
Dotação9.10.1.126.3024.2171.3.3.90.39
ÓrgaoCâmara Municipal de São Paulo
UnidadeCâmara Municipal de São Paulo
FunçãoLegislativa
SubfunçãoTecnologia da Informação
ProgramaSuporte Administrativo
Projeto/AtividadeManutenção e Operação de Sistemas de Informação e Comunicação
CategoriaDespesas Correntes
GrupoOutras Despesas Correntes
ModalidadeAplicações Diretas
ElementoServiços Técnicos Profissionais de T.I.
SubelementoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Item da despesaOutros Serviços de Processamento de Dados
Fonte de Recursos0
CredorLABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
CPF/CNPJ61413134000129
Valor Total EmpenhadoR$ 16.374,40
Valor AnuladoR$ 0,00
Valor Empenhado LíquidoR$ 16.374,40
Valor LiquidadoR$ 16.374,40
Valor Pago ExercícioR$ 16.374,40
Valor Pago RestosR$ 0,00
Contrato26/2017
Data da Publicação18/05/2017
Data da Assinatura16/05/2017
Data da Vigência15/05/2022
Número Original Contrato
Objeto Contrato Contratomanutenção 602 computadores Obs.: A execução do orçamentária do Contrato 26/17 correspondente ao período de 17/05/17 a 31/12/2017 , constam no sistema anterior utilizado pela Câmara (SIGA), e os processos são: Contratação: 1682/16 e TID: 16511499. Pagamento: 987/2017 e TID: 16511499
ModalidadePregão
Tipo ContrataçãoOrdem de Compra
Valor PrincipalR$ 43.344,00
Valor PagoR$ 227,113
Valor Empenhado LíquidoR$ 227.113,00
Valor Total EmpenhadoR$ 227.354,00
Valor ReajustesR$ 0,00
Valor AditamentosR$ 183.769,00
Valor LiquidadoR$ 227.113,00
Valor Anulado EmpenhoR$ 240,92
Valor AnulaçãoR$ 0,00


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